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      2017年清遠市人民政府金融工作局部門預算(補充說明)

      時間:2017-02-15 08:45:33 來源:市人民政府金融工作局 訪問量: -
      【字體:

      2017年

      清遠市人民政府金融工作局部門預算

      (補充說明)

      目 錄

      第一部分  清遠市人民政府金融工作局概況

      一、主要職責

      二、機構設置

      第二部分  2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分  2017年部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  清遠市人民政府金融工作局

      概況

      一、主要職責

      (一)貫徹執(zhí)行國家、省和市關于金融工作的法律法規(guī)和方針政策,起草有關規(guī)范性文件,擬訂金融產業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃并組織實施。

      (二)組織協(xié)調市有關部門對地方金融機構的管理,協(xié)調和支持中央駐市金融監(jiān)管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業(yè)自律組織的監(jiān)管,協(xié)調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的矛盾問題。

      (三)培育和發(fā)展農村金融體系,對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監(jiān)管和風險處置。

      (四)指導和支持各類金融機構改革創(chuàng)新,組織協(xié)調金融突發(fā)事件應急工作,整頓與規(guī)范金融秩序,配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動

      (五)負責對地方國有金融資產的監(jiān)督管理,組織協(xié)調地方金融資源的優(yōu)化配置,監(jiān)督檢查地方國有金融資產運營情況。

      (六)培育和監(jiān)管產權交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場,指導和推進企業(yè)改制上市,參與協(xié)調發(fā)行地方政府債券等相關融資工作。

        (七)統(tǒng)籌協(xié)調和落實地方人民政府與金融機構的戰(zhàn)略合作。

          (八)對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監(jiān)管和風險處置。

          (九)指導和推進本市企業(yè)改制上市工作。

      (十)培育和監(jiān)管產權交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場。

      (十一)承辦市政府交辦的其他事項。

          二、機構設置

          我局于2006年3月正式成立,為行政機關單位,財務隸屬關系為一級單位,現執(zhí)行行政單位會計制度,核定行政編制10人,工勤編制1人,現實有在職行政編制7人,工勤編制2人,退休人員2人。設3個內設機構:辦公室、金融管理科、資本市場科。并有下設獨立核算正科級公益一類事業(yè)單位——清遠市金融服務中心。

      第二部分  2017年部門預算表

      1

      收支總體情況表

      單位名稱:清遠市人民政府金融工作局

      單位:萬元

      收    入

      支     出 

      項目

      2017年預算數

      項目

      2017年預算數

      一、財政撥款

      306.54

      一、基本支出

      227.54

      二、財政專戶撥款

      二、項目支出

      79.00

      三、其他資金

      三、事業(yè)單位經營支出

      本年收入合計

      306.54

      本年支出合計

      306.54

      四、上級補助收入

      四、對附屬單位補助支出

      五、附屬單位上繳收入

      五、上繳上級支出

      六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額

      六、結轉下年

      收 入 總 計

      306.54

      支 出 總 計

      306.54

      注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

      2

      收入總體情況表

      單位名稱:

      單位:萬元

      項目

      **年預算數

      一、預算撥款

      306.54

         一般公共預算撥款

      306.54

         基金預算撥款

      二、財政專戶撥款

          教育收費

          其他財政收入撥款

      三、其他資金

          事業(yè)收入

          事業(yè)單位經營收入

          其他收入

      本年收入合計

      306.54

      四、上級補助收入

      五、附屬單位上繳收入

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

                      收入總計

      306.54

      表3

      支出總體情況表

      單位名稱:清遠市人民政府金融工作局

      單位:萬元

      項目

      **年預算數

      一、基本支出

      227.54 

         工資福利支出

      142.25 

         一般商品和服務支出

      31.00 

         對個人和家庭的補助

      54.29 

         其他資本性支出等

      二、項目支出

      79

         日常運轉類項目

         政府購買服務類項目

         其他類項目

         科技研發(fā)類項目

         基本建設類項目

         補助企事業(yè)類項目

         信息化運維類項目

         專項業(yè)務類項目

      79

         因公出國(境)項目

         信息系統(tǒng)建設類項目

      三、事業(yè)單位經營支出

      本年收入合計

      306.54

      四、對附屬單位補助支出

      五、上繳上級支出

      六、結轉下年

                  收入總計

      306.54

      4

      財政撥款收支總體情況表

      單位名稱:清遠市人民政府金融工作局

      單位:萬元

      收    入

      支     出 

      項   目

      2017年預算數

      項   目

      2017年預算數

      一、一般公共預算

      306.54

      一、一般公共預算

      306.54

      二、政府性基金預算

      二、政府性基金預算

      三、國有資本經營預算

      三、國有資本經營預算

      收 入 總 計

      306.54

      支 出 總 計

      306.54

      5

      一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:清遠市人民政府金融工作局

      單位:萬元

      一般公共預算支出

      功能科目名稱

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      合計

      [201]一般公共預算支出

      [20104]發(fā)展與改革事務

      行政運行

      176.48

      [2010499]其他發(fā)展與改革事務支出

      住房公積金

      16.80

      [20111]紀檢監(jiān)察事務

      歸口管理的行政單位離退休

      31.37

      [2011105]派駐派出機構

      行政單位醫(yī)療

      2.89

      [20131]黨委辦公廳(室)及相關機構事務

      死亡撫恤

      0.00

      [2013101]行政運行

      其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

      79.00

      ……

      6

      一般公共預算基本支出表(按支出經濟分類科目)

      單位名稱:清遠市人民政府金融工作局

      單位:萬元

      政府預算支出經濟科目

      部門預算支出經濟科目

      2017年預算

      合計

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

      142.22

      [50101]工資資金津補貼

      [30101]基本工資

      56.11

      [50101]工資資金津補貼

      [30102]津貼補貼

      50.4

      [50101]工資資金津補貼

      [30103]獎金

      [50102]社會保障繳費

      [30112]其他社會保障繳費

      18.91

      [50103]住房公積金

      [30113]住房公積金

      16.8

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      31

      [50201]辦公經費

      [30201]辦公費

      15

      [50201]辦公經費

      [30202]印刷費

      [50201]辦公經費

      [30204]手續(xù)費

      [50201]辦公經費

      [30205]水費

      0.5

      [50201]辦公經費

      [30206]電費

      2.5

      [50201]辦公經費

      [30207]郵電費

      [50201]辦公經費

      [30209]物業(yè)管理費

      [50201]辦公經費

      [30211]差旅費

      13

      [50201]辦公經費

      [30214]租賃費

      [50201]辦公經費

      [30228]工會經費

      [50201]辦公經費

      [30229]福利費

      [50201]辦公經費

      [30239]其他交通費用

      [50201]辦公經費

      [30240]稅金及附加費用

      [50202]會議費

      [30215]會議費

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

      [50205]委托業(yè)務費

      [30227]委托業(yè)務費

      [50205]委托業(yè)務費

      [30203]咨詢費

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      0

      [50301]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

      [50302]基礎設施建設

      [31005]基礎設施建設

      [50303]公務用車購置

      [31013]公務用車購置

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31009]土地補償

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31010]安置補助

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31011]地上附著物和青苗補償

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31012]拆遷補償

      [50306]設備購置

      [31002]辦公設備購置

      [50306]設備購置

      [31003]專用設備購置

      [50306]設備購置

      [31007]信息網絡及軟件購置更新

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

      [50399]其他資本性支出

      [31008]物資儲備

      [50399]其他資本性支出

      [31019]其他交通工具購置

      [50399]其他資本性支出

      [31021]文物和陳列品購置

      [50399]其他資本性支出

      [31022]無形資產購置

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

      [505]對事業(yè)單位經常性補助

      [301]工資福利支出

      0

      [50501]工資福利支出

      [30101]基本工資

      [50501]工資福利支出

      [30102]津貼補貼

      [50501]工資福利支出

      [30103]獎金

      [50501]工資福利支出

      [30107]績效工資

      [50501]工資福利支出

      [30113]住房公積金

      [50501]工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      [505]對事業(yè)單位經常性補助

      [302]商品和服務支出

      0

      [50502]商品和服務支出

      [30201]辦公費

      [50502]商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      54.29

      [50901]社會福利和補助

      [30304]撫恤金

      [50901]社會福利和補助

      [30305]生活補助

      17.44

      [50901]社會福利和補助

      [30306]救濟費

      [50901]社會福利和補助

      [30307]醫(yī)療費補助

      2.89

      [50901]社會福利和補助

      [30309]獎勵金

      [50905]離退休費

      [30301]離休費

      [50905]離退休費

      [30302]退休費

      13.93

      [50999]對其他個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助支出

      20.03

      表7

      一般公共預算項目支出表(按支出經濟分類科目)

      單位名稱:清遠市人民政府金融工作局

      單位:萬元

      政府預算支出經濟科目

      部門預算支出經濟科目

      2017年預算

      合計

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      79

      [50201]辦公經費

      [30201]辦公費

      [50201]辦公經費

      [30202]印刷費

      [50201]辦公經費

      [30204]手續(xù)費

      [50201]辦公經費

      [30205]水費

      [50201]辦公經費

      [30206]電費

      [50201]辦公經費

      [30207]郵電費

      [50201]辦公經費

      [30209]物業(yè)管理費

      [50201]辦公經費

      [30211]差旅費

      [50201]辦公經費

      [30214]租賃費

      [50201]辦公經費

      [30239]其他交通費用

      [50202]會議費

      [30215]會議費

      18

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

      22

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

      [50205]委托業(yè)務費

      [30203]咨詢費

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

      12.78

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

      15.77

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      10.45

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      [50306]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

      [50301]公務用車購置

      [31013]公務用車購置

      [50303]設備購置

      [31002]辦公設備購置

      [50306]設備購置

      [31003]專用設備購置

      [50306]設備購置

      [31007]信息網絡及軟件購置更新

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      [50901]社會福利和補助

      [30307]醫(yī)療費補助

      [50999]對其他個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助支出

      表8

      一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

      單位名稱:清遠市人民政府金融工作局

      單位:萬元

      項目

      2017年預算

      行政經費

      176.48

      三公經費

        其中:(一)因公出國(境)支出

      0

              (二)公務用車購置及運行維護支出

      15.77

                   1、公務用車購置

                   2、公務用車運行維護費

      15.77

              (三)公務接待費支出

      12.78

      注:

      1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等)

      2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。

      表9

      2017年政府性基金預算支出情況表

      單位名稱:清遠市人民政府金融工作局

      單位:萬元

      功能分類科目

      政府性基金預算支出

      小計

      基本支出

      項目支出

      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

      10

      2017年政府性基金基本支出預算表

      單位名稱:清遠市人民政府金融工作局

      單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經營預算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

      11

      2017年政府性基金項目支出預算表

      單位名稱:清遠市人民政府金融工作局

      單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      績效目標

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經營預算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

      第三部分  2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預算306.54萬元,比上年增加64.57萬元,增長26.69%,主要原因是人員增加;支出預算306.54萬元,比上年增加64.57萬元,增長26.69%,主要原因是人員增加。

      二、“三公”經費安排情況說明

      2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計28.55萬元,與2016年預算相比無變化。其中:因公出國(境)經費預算0萬元,與2016年相比無變化;公務用車運行維護費15.77萬元,與2016年相比無變化;公務接待費預算12.78萬元,與2016年預算相比無變化。 

      三、 機關運行經費安排情況

      2017年,本部門機關運行經費安排110萬元,比上年增加/減少0.61萬元,增長0.56%,主要原因是人員增加。其中:辦公費15萬元,水費:0.5萬元,電費2.5萬元,差旅費13萬元,會議費18萬元,培訓費:22萬元,公務接待費12.78萬元,公務用車運行維護費:15.77萬元,其他商品和服務支出:10.45萬元。

          四、國有資產占有使用情況

      截至2016年12月31日,我局現有流動資產377.2萬元,固定資產89.9萬元。其中固定資產含:公務用車1輛,價值36.70萬元;其他固定資產53.2萬元,主要包括電腦設備、復印機、打印機、碎紙機等辦公設備。2016年新增加國有資產總額為2.17萬元。

               第四部分  名詞解釋

      財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

      其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映其他一般公共服務支出。

      社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

      社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

      十一醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按根據規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。 

      十二商業(yè)服務業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

      十三政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

      (十五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

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