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      清遠市第三人民醫(yī)院2018年部門預算公開

      時間:2018-02-11 08:58:00 來源:市第三人民醫(yī)院 訪問量: -
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      清遠市第三人民醫(yī)院2018年部門預算公開

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      來源: 市第三人民醫(yī)院? 發(fā)布時間:2018-02-10

      清遠市第三人民醫(yī)院2018年部門預算信息公開情況說明

      ??? 根據(jù)清遠市財政局《關(guān)于下達2018年預算的通知》(清財預〔20185號)文件精神,本單位于2018211日,于清遠市政府門戶網(wǎng)站(m.sourcecodebean.com)公開本單位的部門預算信息及“三公”經(jīng)費預算信息?,F(xiàn)將公開信息說明如下:

      一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

      ??? 清遠市第三人民醫(yī)院,成立于201610月,是清遠市衛(wèi)生和計劃生育局主管的二級精神病??漆t(yī)院。其主要職責包括擬定并組織實施清遠市精神病防治工作規(guī)劃、承擔全市精神病防治工作。2018年初,本單位編制數(shù)60人,實有在編在職人數(shù)27人,退休人數(shù)5人。

      二、2018年部門預算收支情況說明

      (一)2018年度收入支出預算總體情況說明

      2018年預算收入6221萬元,包括一般公共預算撥款221萬元;事業(yè)收入預算6000萬元;支出6221萬元,其中一般公共預算財政補助項目支出221萬元,基本支出 6000萬元.

      (二)2018年度收入預算情況說明

      2018年度,本年收入合計6221萬元,其中:財政撥款收入221萬元,占比3.55%;事業(yè)收入6000萬元,占比96.45%;經(jīng)營收入0萬元,占比0%,其他收入0萬元,占比0%。

      (三)2018年度支出預算情況說明

      2018年度,本年支出合計6221萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3031萬元,人員經(jīng)費2400萬元,對個人和家庭的補助70萬元,其他支出720萬元。

      (四)2018年度財政撥款收入支出預算總體情況說明

      2018年度,財政撥款收入總計221萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元),財政撥款支出總計221萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元)。與2017年預算數(shù)相比,本年財政撥款收入支出增加56萬元,增長34%。增長的主要原因是2018年度清遠市精神科醫(yī)師培訓費用56萬元納入本年的財政預算。

      (五)2018年度一般公共預算支出預算情況說明

      1、財政撥款支出預算總體情況

      2018年度,年初預算數(shù)小計支出221萬元。與2017年預算數(shù)相比,本年財政撥款支出增加56萬元,增長34%。增長的主要原因是2018年度清遠市精神科醫(yī)師培訓費用56萬元納入本年的財政預算。

      2、財政撥款支出預算結(jié)構(gòu)情況

      2018年度,財政撥款支出221萬元,主要用于以下方面:清遠地區(qū)精神病防治工作經(jīng)費140萬元,占比63.3%;清遠市美沙酮門診治療補助25萬元,占比11.3;清遠市精神科醫(yī)師培訓費用56萬元,占比25.4%

      3、財政撥款支出預算具體情況

      2018年度,一般公共預算當年撥款支出明細情況如下:

      1)精神病防治工作經(jīng)費

      年初預算數(shù)為140萬元,與2017年預算數(shù)相比,本年財政撥款支出與去年持平。

      2)美沙酮門診治療補助

      年初預算數(shù)為25萬元,與2017預算數(shù)相比,本年財政撥款支出與去年持平。

      3)精神科醫(yī)師培訓費用

      年初預算數(shù)為56萬元,與2017年預算數(shù)相比,本年財政撥款支出增加56萬元,增長100%。增長的主要原因是2018年度清遠市精神科醫(yī)師培訓費用56萬元開始納入本年的財政預算。

      (六)其他重要事項的情況說明

      1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

      本單位為公益二類事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計口徑不含該類單位。

      2、國有資產(chǎn)占有情況。

      截至20171231日,共有特種車輛救護車1輛;無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

      3、預算績效管理工作開展情況。

      清遠市第三人民醫(yī)院未發(fā)生納入2018年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。

      三、 名詞解釋

      (一)一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

      (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

      (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      (七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      ?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      ?(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      ?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      ?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      ?(十二)“三公”經(jīng)費:納入市直財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購支出(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

      ?(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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      附件1:預算公開表2018.xls

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